近期,市审计局聚焦财政预算管理要求,紧盯预算执行、资金运行、内控管理等关键环节,扎实开展住房公积金预算执行审计工作,切实发挥审计监督保驾护航作用。
审计坚持以审促改、以审促治,全面核查公积金经费管理运行全过程。经审计发现,存在预算统筹不够精细、往来款项长期挂账清理不及时、部分经费预算编制精准度不足等问题。对此,审计督促被审单位进一步规范预算统筹、经费保障、财务运行各项工作,推动补齐内部管理短板,健全内控长效管理机制,持续提升公积金预算编制、执行、管理全流程规范化水平。
下一步,市审计局将持续强化预算执行常态化监督,紧盯财务管理关键风险点,深化审计成果转化运用,持续规范公积金财务运行秩序,不断提升公积金预算管理科学化、精细化、规范化水平。